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Decreto Supremo8122 Vigente

Decreto Supremo N° 8122

Presidencia
Vigente desde 1 de noviembre de 1967

26 DE OCTUBRE DE 1967 .- Aprueba el presupuesto de la Empresa Administradora de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), para su vigencia durante la gestión de 1967.

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Antigüedad

DECRETO SUPREMO Nº 08122

RENE BARRIENTOS ORTUÑO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por D.S. No. 07923 de 14 de febrero de 1967, se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público para 1967, habiéndose previsto en su Art. 4° que los organismos que no hubiesen presentado sus presupuestos a tiempo de esta aprobación, debieran hacerlo dentro de un plazo determinado.

Que, habiéndose creado por D.S. No. 08019 de 21 de junio de 1967, la Administración de Aeropuertos y Servicios auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), como entidad del Estado dependiente del Consejo Nacional de Aeronáutica, corresponde aprobar el presupuesto para la presente gestión financial.

Que, siendo el presupuesto de cada Institución, una norma básica para el desenvolvimiento normal de sus actividades corresponde su aprobación por el Poder Ejecutivo.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

SECTOR: ENERGIA Y TRANSPORTES

ORGANISMO: ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS

AUXILIARES A LA NAVEGACION AEREA.

  • Base Legal: La Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea, fue creado como Organismo de carácter estatal por Decreto Supremo No. 08019 de 21 de junio de1967.
  • Funciones y/o atribuciones principales: AASANA se encarga de que los aeropuertos que están bajo administración de la Empresa, estén en condiciones de seguridad y operabilidad, y del establecimiento y prestación de los servicios de telecomunicaciones, metereología y aeroportuarios. También está encargado de planificar, dirigir, y administrar el conjunto de instalaciones, que comprenden la navegación aérea, destinando total o parcialmente sus servicios a la atención de llegada, partida, movimiento y servicio de aeronaves.
  • Objetivos y/o Metas: Tiene como objetivos principales:
  • Mantenimiento y mejora de las pistas de aterrizaje, aeropuertos, instalaciones y equipos de los servicios que prestan.
  • Dictar normas y reglamentos para el funcionamiento y operación de aeropuertos y facilidades de navegación aérea, de acuerdo con la Dirección Nacional de Aeronáutica.
  • Estudiar los acuerdos y recomendaciones emanados de los organismos o misiones internacionales, relacionados con las facilidades de navegación aérea y proponer medidas para su adopción.
  • Elaborar los programas de entrenamiento técnico del personal.
  • Planificar las facilidades del aeropuerto y las facilidades a la aeronavegación.
  • Mantener enlace con todos los funcionarios del Gobierno, operadores del aeropuerto y otros relacionados con las actividades del mismo.
  • Personal: El presupuesto se implementa con 243 empleados para cumplir los objetivos y metas, distribuidos en los diferentes programas.
  • Financiamiento: Por su origen y aplicación por programas:
  • RECURSOS NACIONALES
    PROGRAMASTOTALPROPIOSTESORO NAL.
    01Administración Superior1.384.685.-702.731.-681.954.-
    02Protección al vuelo591.056.-591.056.-
    03Administración174.983.-174.983.-
    04Atención a las transferencias28.030.-28.030.-
    T O T A L:2.178.754.-1.496.800.-681.954.-
  • Comentarios sobre el Presupuesto: Teniendo en cuenta la estructuración de AASANA constituye el paso inicial del Gobierno de Bolivia para constituirse en organismo estatal autónomo que asume las responsabilidades en cuanto al establecimiento operación y suministro de servicios de navegación aérea y el control de tránsito, su presupuesto entrará en ejecución a partir del 15 de octubre del presente año, estimándose los Ingresos provenientes de operación en $b. 1.496.800.- y $b. 2.178.754.- de Egresos estimados dentro de un Plan Racional de prioridades, obteniéndose un Déficit de $b. 681.954.- a ser financiados por el Tesoro Nacional como capital inicial de arranque en la gestión 1967.
  • Clasificación económica de los Ingresos:
  • 100.-INGRESOS CORRIENTES$b.2.098.400.-
    110.- De Operación1.496.800.-
    111.- Venta de Bienes y/o Servicios1.496.800.-
    120.- Transferencias Corrientes681.954.-
    Del Gobierno Central681.954.-
    TOTAL$b.2.178.754.-
    DETALLE DE INGRESOS DE OPERACION
    1.- Derechos de Aterrizaje, Meteorología y Mensajes$b.901.000.-
    2.- Derechos de Aterrizaje, Meteorología y Mensajes La Paz520.800.-
    3.- Sobrevuelos25.000.-
    4.- Servicio de Comunicaciones50.000.-
    TOTAL$b.1.496.800.-
  • Resumen del Presupuesto de Egresos por Programas:
  • CódigoDESCRIPCIONPresupuesto 1967
    01Administración superior$b.1.384.685.-
    02Protección a vuelo591.056.-
    03Administración174.983.-
    04Atención de las Transferencias28.030.-
    T O T A L$b.2.178.754.-
  • Resumen del Presupuesto por Objeto del gasto:
  • DESCRIPCIONPresupuesto 1967
    Servicios Personales$b.950.041.-
    Haberes Básicos86.202.50
    Bono Funcional718.672.50
    Sobresueldo por horas extraordinarias96.000.-
    Asignaciones Familiares42.000.-
    Aguinaldo7.166.-
    Servicios no Personales593.803.-
    Alquileres100.940.-
    Servicios públicos44.000.-
    Servicios publicitarios y/o de Imprenta50.000.-
    Servicios comerciales, financieros, y seguros66.963.-
    Repuestos maquinaria, equipo y vehículos13.800.-
    Reparaciones de Obras125.000.-
    Viáticos, gastos de viaje pasajes75.000.-
    Servicios Sanitarios, médicos y sociales118.100.-
    Materiales y suministros130.880.-
    Alimentos y productos agropecuarios30.000.-
    Textiles y vestuario4.380.-
    Productos de papel, cartón e impresos22.250.-
    Productos químicos y conexos60.400.-
    Artículos auxiliares13.850.-
    Máquinas y equipo450.000.-
    Equipo de transporte, tracción y elevación300.000.-
    Equipo de Oficina150.000.-
    Asignaciones Globales26.000.-
    Fondos de operación26.000.-
    Aportaciones28.030.-
    C.N.S.S.26.160.-
    cONAVE1.870.-
    T O T A L2.178.754.-
  • Clasificación Económica de los Egresos:
  • 100. Gastos Corrientes$b.1.728.754
    110.- De Operación1.700.724.-
    111.- Remuneraciones950.041.-
    111.1. A Empleados Civiles950.041.-
    113. Compra de Bienes y Servicios640.743.-
    114. Alquileres100.940.-
    130. Transferencias Corrientes28.030.-
    138. Aportaciones28.030.-
    138.1. C.N.S.S.26.160.-
    138.2. CONAVI1.870.-
    200.- GASTOS DE CAPITAL450.000.-
    210.- Inversiones Directas450.000.-
    211.- Reales450.000.-
    211.1. Equipos450.000.-
    TOTAL$b2.178.754.-

    PROGRAMA 01.- ADMINISTRACION SUPERIOR

    Unidad(es) Ejecutora(s).- Administración y Sub-Administración General.-

    Departamento Legal.

  • Descripción: El programa de Administración Superior tiene por finalidad la adopción de resolución de carácter financiero y administración, aprobación del reglamento interno, y financiero contable, revisión y preparación de manuales, de funciones orgánicas y procedimientos.
  • Objetivos y/o Metas: No cuantificables.
  • Financiamiento: Este programa se financia con recursos propios ascendiendo a un total de $b. 702.731.- y del Tesoro Nacional $b. 681.954.-
  • Personal: Para le cumplimiento de sus objetivos este programa se implementa con cinco funcionarios.
  • Resumen del Programa por Subprogramas y Actividades:
  • CódigoDESCRIPCIONPresupuesto. 1967
    01Administración Superior$b.1.384.685.-
    TOTAL PROGRAMA 01:$b.1.384.685.-
  • Resumen del Programa por actividades y por Objeto del Gasyto.
  • DESCRIPCIONPresupuesto 1967
    Servicios Personales$b.184.002.-
    Haberes Básicos3.030.-
    Bono Funcional42.720.-
    Sobresueldo por horas extraordinarias96.000.-
    Asignaciones familiares42.000.-
    Aguinaldo252.-
    Servicios Personales593.803.-
    Alquileres100.940.-
    Servicios Públicos44.000.-
    Servicios Publicitarios y/o de Imprenta50.000.-
    Servicios comerciales, Financieros y Seguros66.963.-
    Repuestos Maquinaria, Equipo y Vehículos13.800.-
    Reparaciones de Obras125.000.-
    Viáticos, Gastos de Viaje y Pasajes75.000.-
    Servicios Sanitarios, Médicos y Sociales118.100.-
    Materiales y Suministros130.880.-
    Alimentos y Productos Agropecuarios30.000.-
    Textiles y Vestuario4.380.-
    Productos de Papel, Cartón e Impresos22.250.-
    Productos Químicos y Conexos60.400.-
    Artículos Auxiliares13.850.-
    Maquinaria y Equipo450.000.-
    Equipo de Oficina150.000.-
    Equipo de Transporte, Tracción y Elevación300.000.-
    Asignaciones Globales26.000.-
    Fondos de Operación26.000.-
    TOTAL DEL PROGRAMA 01:$b.1.384.685.-

    PROGRAMA 02.- PROTECCION AL VUELO

    Unidade (es) Ejecutora (s).- División de Telecomunicaciones.- Tránsito Aéreo-

    Metereología.

  • Descripción: Este programa se encuentra a cargo de todas las actividades técnicas y operativas que garantizan la seguridad, regularidad y eficiencia de las operaciones aéreas.
  • Objetivos y/o Metas: Tiene como objetivos principales:
  • El Departamento de Telecomunicaciones efectúa la prestación de servicios de comunicación de la sede central con el resto de las estaciones.
  • Asesorar la realización de la operación de vuelo, previendo los fenómenos adversos.
  • Reparar y conservar las instalaciones de los equipos de radio tierra y los grupos electrógenos.
  • Financiamiento: Este Programa se financia con recursos propios de $b.591.056.-
  • Personal: Este Programa se implementa con 150 funcionarios.
  • Resumen del Programa por Subprogramas y Actividades:
  • Código S.P. ACTDESCRIPCIONPresupuesto-1967
    01División de Telecomunicaciones$b.561.073.-
    01Jefatura11.838.-
    02Estación Principal Cochabamba90.997.-
    03Estación Central La Paz97.052.-
    04Estación Central Santa Cruz45.883.-
    05Estación Central Trinidad19.154.-
    06Encargados de Radio179.647.-
    Sección Técnica
    ---------07Taller Central Cochabamba08Taller La Paz09Taller Santa Cruz10Taller Trinidad68.583.- 24.970.- 12.101.- 10.848.-
    02División de Meteorología29.983.-
    01Cochabamba29.983.-
    TOTAL PROGRAMA 02:$b.591.056.-

    Resumen del Subprograma por Actividades y por Objeto del Gasto

    DESCRIPCIONSubprograma 01 División de Tele- comunicacionesActiv. 01 JefaturaActiv. 02 Estación principal CochabambaActiv. 03 Estación Central La PazActiv. 04 Estación Central Santa CruzActiv. 05 Estación Central TrinidadActiv. 06 Encargados de RadiosActiv. 07 Taller Central Cochabamba
    Servicios Personales   Haberes Básicos   Bono Funcional   Aguinaldo561.073.- \_\_\_\_\_\_\_   54.742.50   501.757.50 4.573.-11.838.- \_\_\_\_\_\_\_   1.060.-   10.690.- 88.-90.997.- \_\_\_\_\_\_\_   8.912.50   81.337.50 747.-97.052.- \_\_\_\_\_\_\_   9.655.-   86.595.- 802.-45.883.- \_\_\_\_\_\_\_   4.567.50   40.932.50 383.-19.154.- \_\_\_\_\_\_\_   1.840.-   17.160.- 154.-179.647.- \_\_\_\_\_\_\_\_   16.630.-   161.620.- 1.397.-68.583.- \_\_\_\_\_\_\_\_   7.097.50   60.902.50 583.-
    T O T A L E S:561.073.-11.838.-90.997.-97.052.-45.883.-19.154.-179.647.-68.583.-
    DESCRIPCIONActividad 08 Taller La PazActividad 09 Santa-CruzActividad 10 Trinidad
    Servicios Personales     Haberes Básicos Bono Funcional Aguinaldo24.970.- \_\_\_\_\_\_\_\_\_   2.600.- 22.150.- 220.-12.101.- \_\_\_\_\_\_\_\_   1.207.50 10.792.50 101.-10.848.- \_\_\_\_\_\_\_\_   1.172.50 9.577.50 98.-
    T O T A L E S:24.970.-12.101.-10.848.-

    RESUMEN DEL SUBPROGRAMA POR ACTIVIDADES Y POR

    OBJETO DEL GASTO

    DESCRIPCIONSubprograma 02 División de MetereologíaActividad 01 Jefatura
    Servicios Personales:29.983.- \_\_\_\_\_\_\_\_29.983.- \_\_\_\_\_\_\_\_\_
    Haberes Básicos2.787.502.787.50
    Bono Funcional26.962.5026.962.50
    Aguinaldo233.-233.-
    TOTALES:29.983.-29.983.-

    PROGRAMA 03.- ADMINISTRACION INTERNA

    Unidad (es) Ejecutora (s).- División de Aeródromos- División Administrativa

    Financiera.

  • Descripción: Este programa se refiere directa y específicamente al trabajo de carácter administrativo en lo referente a los aeródromos como también al aspecto administrativo contable-financiero debiendo velar por el normal desenvolvimiento de estas actividades.
  • Financiamiento: Este programa se financia de acuerdo al siguiente detalle:
  • Recursos Propios

    Tesoro Nacional

  • Personal: Este programa se implementa con 88 funcionarios.
  • Resumen del Programa por Subprogramas y Actividades:
  • Código SP. Act.DESCRIPCIONPresupuesto 1967
    01Jefatura de Administración$b.42.674.-
    02Jefatura Aereopuerto Cochabamba16.333.-
    03 ,Jefatura Aereopuerto La Paz29.487.-
    04Jefatura Aereopuerto Santa Cruz13.414.-
    05Jefatura Aereopuerto Trinidad12.394.-
    06Encargados de Aereopuerto22.350.-
    07División Administrativa38.331.-
    TOTAL DEL PROGRAMA 03:$b.174.983.-

    Resumen del Subprograma por Actividades y

    por Objeto del Gasto

    DESCRIPCIONPROGRAMA 03 Administración de AeropuertoActiv. 01 Jefatura de AdministraciónActiv. 02 Jefatura de Aeropuertos CochabambaActiv. 03 Jefatura de Aeropuertos La Paz
    Servicios Personales174.983.-42.674.-16.333.-29.487.-
    Haberes Básicos25.642.505.222.502.497.504.485.-
    Bono Funcional147.232.5037.027.5013.627.5024.640.-
    Aguinaldo2.108.-424.-208.-362.-
    TOTALES:174.983.-42.674.-16.333.-29.487.-
    DESCRIPCIONActiv. 04 Jefatura de Aeropuertos Santa CruzActiv. 05 Jefatura de Aeropuertos TrinidadActiv. 06 Encargados de AeropuertoActiv. 07 División Administrativa
    Servicios Personales13.414.-12.394.-22.350.-38.331.-
    Haberes Básicos1.977.501.732.505.750.-3.977.50
    Bono Funcional11.272.50.-10.517.5016.125.-34.022.50
    Aguinaldo164.-144.-475.-331.-
    TOTALES:13.414.-12.394.-22.350.-38.331.-

    PROGRAMA 04.- ATENCION DE TRANSFERENCIAS

  • Descripción: Este Programa considera los aportes correspondientes a la Caja Nacional de Seguridad Social el 28% y al Consejo Nacional de Vivienda el 2% correspondiente a 243 funcionarios.
  • DESCRIPCIONPresupuesto 1967
    Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas   Pagos de Previsión Social:   Caja Nacional de Seguridad Social 28% Consejo Nacional de Vivienda 2%     TOTAL DEL PROGRAMA 04:$b. 26.160.- ” 1.870.- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   $b. 28.030.- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
    Artículo 2

    La ejecución y control presupuestario deberá ceñirse a las previsiones del D.S. No. 07923 de 14 de febrero de 1967.

    Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Hacienda, Obras Públicas y Comunicaciones, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.

    Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiséis días del mes de octubre de mil novecientos sesenta y siete años.

    FDO. GRAL. RENE BARRIENTOS ORTUÑO, Walter Guevara Arze A., José Romero L., Alberto Crespo Gutiérrez, Daniel Salamanca, Roberto Prudencio, Antonio Arguedas, Rolando Pardo R., Hugo Zárate B., Lucio Paz Rivero, Miguel Bonifaz P., Marcelo Galindo de U.

    Versión 1 de 1Vigente desde 1 de noviembre de 1967